SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23049

Číslo v CRZ*:

23049

Viazanosť k zmluve:

755315

Predmet:

potraviny - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Eastfood sr.o., Dopravná 12, Košice

Hodnota faktúry:

95,52 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.02.2023

Dátum zverejnenia:

09.03.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

10/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55