SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23042

Číslo v CRZ*:

23042

Viazanosť k zmluve:

2023/4/1

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Stopo, s.r.o., Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

104,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.02.2023

Dátum zverejnenia:

22.02.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/4/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55