SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23052

Číslo v CRZ*:

23052

Viazanosť k zmluve:

2023/2

Predmet:

lyžiarsky výcvik

Zmluvná strana:

dodávateľ: Poľanka, s.r.o., Litmanová 79

Hodnota faktúry:

5 600,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.02.2023

Dátum zverejnenia:

09.03.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55