SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 23061
Číslo v CRZ*: |
23061 |
Predmet: |
školské tlačivá |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica |
Hodnota faktúry: |
78,47 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
22.02.2023 |
Dátum zverejnenia: |
05.04.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
29/SOŠD/2022/002/LF8.1 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55