SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21353 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 13,02 € 15.11.2021
21354 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 41,06 € 15.11.2021
21355 prenájom VOK podrobnejšie informácie 33,00 € 15.11.2021
21356 čistiace prostriedky - ŠJ podrobnejšie informácie 263,06 € 15.11.2021
21359 lepidlo, lak, riedidlo podrobnejšie informácie 128,52 € 16.11.2021
21360 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 16.11.2021
21357 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 253,91 € 16.11.2021
21358 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 134,64 € 16.11.2021
21361 nákup OOP podrobnejšie informácie 277,60 € 22.11.2021
21362 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 163,72 € 22.11.2021
21363 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 158,82 € 25.11.2021
21364 dezinfekčné prostriedky, OOPP podrobnejšie informácie 735,78 € 29.11.2021
21365 dezinfekčné prostriedky podrobnejšie informácie 319,80 € 29.11.2021
21366 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 156,74 € 30.11.2021
21367 čistenie kanalizácie podrobnejšie informácie 185,80 € 30.11.2021
21368 farby podrobnejšie informácie 39,15 € 30.11.2021
21369 vodné a stočné podrobnejšie informácie 451,25 € 30.11.2021
21370 germicídny žiarič mobilný - 3 ks podrobnejšie informácie 1 155,00 € 01.12.2021
21371 polystyrén podrobnejšie informácie 166,32 € 01.12.2021
21372 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 50,70 € 01.12.2021
21373 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 689,97 € 01.12.2021
21377 žiarovky a poistky podrobnejšie informácie 70,48 € 02.12.2021
21374 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 02.12.2021
21375 elektrina podrobnejšie informácie 655,20 € 02.12.2021
21376 plyn podrobnejšie informácie 18,00 € 02.12.2021
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 951 až 975.[<<] 35,36,37,38,39,40,41,42 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55