SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21361

Číslo v CRZ*:

21361

Predmet:

nákup OOP

Zmluvná strana:

dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

277,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.11.2021

Dátum zverejnenia:

15.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

91/2021

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55