SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21359

Číslo v CRZ*:

21359

Predmet:

lepidlo, lak, riedidlo

Zmluvná strana:

dodávateľ: Stopo, s.r.o., Radlinského 2050/17, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

128,52 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.11.2021

Dátum zverejnenia:

15.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2021/81

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55