SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21367

Číslo v CRZ*:

21367

Predmet:

čistenie kanalizácie

Zmluvná strana:

dodávateľ: Spiš vrt s.r.o., Rudňany 141

Hodnota faktúry:

185,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.11.2021

Dátum zverejnenia:

15.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2021/89

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55