SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21390 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 34,57 € 08.12.2021
21391 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 2,01 € 08.12.2021
21392 výmene čerpadla a motora podrobnejšie informácie 1 452,00 € 08.12.2021
21393 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 29,30 € 08.12.2021
21394 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 08.12.2021
21381 stôl na stolný tenis podrobnejšie informácie 452,77 € 06.12.2021
21382 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 21,44 € 06.12.2021
21383 vykonávanie funkcie zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 06.12.2021
21384 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 115,14 € 06.12.2021
21385 potraviny - ŚJ podrobnejšie informácie 266,31 € 06.12.2021
21378 prezutie a vyváženie podrobnejšie informácie 16,00 € 03.12.2021
21379 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 03.12.2021
21380 aktualizácia SW stravné a SW sklad podrobnejšie informácie 276,00 € 03.12.2021
21377 žiarovky a poistky podrobnejšie informácie 70,48 € 02.12.2021
21374 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 02.12.2021
21375 elektrina podrobnejšie informácie 655,20 € 02.12.2021
21376 plyn podrobnejšie informácie 18,00 € 02.12.2021
21370 germicídny žiarič mobilný - 3 ks podrobnejšie informácie 1 155,00 € 01.12.2021
21371 polystyrén podrobnejšie informácie 166,32 € 01.12.2021
21372 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 50,70 € 01.12.2021
21373 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 689,97 € 01.12.2021
21366 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 156,74 € 30.11.2021
21367 čistenie kanalizácie podrobnejšie informácie 185,80 € 30.11.2021
21368 farby podrobnejšie informácie 39,15 € 30.11.2021
21369 vodné a stočné podrobnejšie informácie 451,25 € 30.11.2021
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 1 251 až 1 275.[<<] 47,48,49,50,51,52,53,54 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55