SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21381

Číslo v CRZ*:

21381

Viazanosť k zmluve:

2021/102

Predmet:

stôl na stolný tenis

Zmluvná strana:

dodávateľ: Sport Obchod.cz, Čechyňská 361, Brno

Hodnota faktúry:

452,77 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.12.2021

Dátum zverejnenia:

17.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2021/102

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55