SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22103 potraviny - ŚJ podrobnejšie informácie 1 061,96 € 31.03.2022
22104 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 617,95 € 31.03.2022
22105 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 530,39 € 31.03.2022
22288 toner podrobnejšie informácie 96,00 € 30.03.2022
22100 lepidlá, brusivá podrobnejšie informácie 199,90 € 30.03.2022
22101 lepidlo, brusivá podrobnejšie informácie 55,10 € 30.03.2022
22099 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 105,30 € 28.03.2022
22097 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 38,88 € 25.03.2022
22098 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 94,16 € 25.03.2022
22094 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 482,20 € 24.03.2022
22095 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 241,50 € 24.03.2022
22096 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 58,12 € 24.03.2022
22093 pracovná zdravotná služba podrobnejšie informácie 268,80 € 22.03.2022
22092 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 179,37 € 21.03.2022
22089 doména podrobnejšie informácie 41,80 € 17.03.2022
22090 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 43,97 € 17.03.2022
22091 školské tlačivá podrobnejšie informácie 69,58 € 17.03.2022
22086 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 175,99 € 16.03.2022
22087 odkôrňovač podrobnejšie informácie 81,49 € 16.03.2022
22088 elektroinštalačný materiál podrobnejšie informácie 223,72 € 16.03.2022
22081 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 394,14 € 14.03.2022
22082 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 34,20 € 14.03.2022
22083 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 39,60 € 14.03.2022
22084 stáž E+ - ubytovanie, strava podrobnejšie informácie 1 400,00 € 14.03.2022
22085 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 85,00 € 14.03.2022
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 1 101 až 1 125.[<<] 41,42,43,44,45,46,47,48 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55