SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22099

Číslo v CRZ*:

22099

Predmet:

potraviny - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Zuzana Kocúrová, Novoveská cesta 9023/20, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

105,30 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.03.2022

Dátum zverejnenia:

27.04.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

KZ 16/2021

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55