SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22087

Číslo v CRZ*:

22087

Predmet:

odkôrňovač

Zmluvná strana:

dodávateľ: Michal Dlouhý, Skŕípov 57, Konice

Hodnota faktúry:

81,49 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.03.2022

Dátum zverejnenia:

24.03.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2022/12

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55