SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22103

Číslo v CRZ*:

22103

Predmet:

potraviny - ŚJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo "Čingov", Tatranská 126, Smižany

Hodnota faktúry:

1 061,96 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.03.2022

Dátum zverejnenia:

27.04.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

RD 32/2020

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55