SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22101

Číslo v CRZ*:

22101

Viazanosť k zmluve:

2022/5

Predmet:

lepidlo, brusivá

Zmluvná strana:

dodávateľ: Stopo, s.r.o., Radlinského 2050/17, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

55,10 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.03.2022

Dátum zverejnenia:

27.04.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2022/5

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55