SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 22091
Číslo v CRZ*: |
22091 |
Predmet: |
školské tlačivá |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica |
Hodnota faktúry: |
69,58 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
17.03.2022 |
Dátum zverejnenia: |
24.03.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
13/SOŠD/2021/001/LF8.1 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55