SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22091

Číslo v CRZ*:

22091

Predmet:

školské tlačivá

Zmluvná strana:

dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica

Hodnota faktúry:

69,58 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.03.2022

Dátum zverejnenia:

24.03.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

13/SOŠD/2021/001/LF8.1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55