SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22093

Číslo v CRZ*:

22093

Predmet:

pracovná zdravotná služba

Zmluvná strana:

dodávateľ: MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, Košice

Hodnota faktúry:

268,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.03.2022

Dátum zverejnenia:

27.04.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

7/2009

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55