SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22434 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 232,50 € 16.12.2022
22281 výmena hydrantového ventilu podrobnejšie informácie 231,96 € 11.08.2022
21093 plexisklo - PČ podrobnejšie informácie 231,00 € 18.05.2021
21128 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 230,58 € 07.06.2021
24022 lak, riedidlo, brusivo podrobnejšie informácie 230,42 € 26.01.2024
24224 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 230,40 € 14.06.2024
23230 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 230,20 € 16.06.2023
22008 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 230,04 € 14.01.2022
23388 záverečná žiadosť o platbu podrobnejšie informácie 229,80 € 14.11.2023
20192 jedálne kupóny podrobnejšie informácie 229,66 € 10.07.2020
21097 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 229,48 € 18.05.2021
21273 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 229,09 € 28.09.2021
21094 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 228,95 € 18.05.2021
22375 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 228,90 € 07.11.2022
21155 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 228,75 € 24.06.2021
19376 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 228,05 € 16.10.2019
20018 brúsenie píl podrobnejšie informácie 227,64 € 28.01.2020
23315 nákup čistiacich prostriedkov podrobnejšie informácie 227,49 € 21.09.2023
21076 prenájom VOK podrobnejšie informácie 227,26 € 04.05.2021
23156 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 226,87 € 02.05.2023
20283 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 226,09 € 09.10.2020
21118 stravné lístky podrobnejšie informácie 225,83 € 07.06.2021
23011 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 225,18 € 19.01.2023
20004 materiál podrobnejšie informácie 225,16 € 13.01.2020
21152 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 225,01 € 24.06.2021
Nájdených 2 223 záznamov, zobrazujem 851 až 875.[<<] 31,32,33,34,35,36,37,38 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55