SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21093

Číslo v CRZ*:

21093

Viazanosť k zmluve:

2021/18

Predmet:

plexisklo - PČ

Zmluvná strana:

dodávateľ: NOVEX plast, s.r.o., Tatranská 126, Smižany

Hodnota faktúry:

231,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.05.2021

Dátum zverejnenia:

26.05.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2021/18

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55