SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
19462 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 218,34 € 09.12.2019
19465 vykonávanie funkcie zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 10.12.2019
19466 energetické služby podrobnejšie informácie 6 655,00 € 10.12.2019
19467 materiál podrobnejšie informácie 921,30 € 10.12.2019
19432 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 137,94 € 25.11.2019
19433 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 70,56 € 25.11.2019
19434 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 260,44 € 25.11.2019
19435 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 539,96 € 25.11.2019
19436 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 54,60 € 25.11.2019
19439 kontrola PHP podrobnejšie informácie 825,20 € 03.12.2019
19437 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 249,41 € 25.11.2019
19438 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 114,64 € 25.11.2019
19389 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 623,56 € 29.10.2019
19390 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 209,58 € 29.10.2019
19391 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 85,85 € 29.10.2019
19392 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 39,62 € 29.10.2019
19393 pracovné odevy podrobnejšie informácie 145,60 € 30.10.2019
19394 mateiál podrobnejšie informácie 31,36 € 30.10.2019
19395 elektrina podrobnejšie informácie 54,00 € 04.11.2019
19396 materiál podrobnejšie informácie 318,98 € 04.11.2019
19397 vodné a stočné podrobnejšie informácie 756,68 € 04.11.2019
19398 plyn podrobnejšie informácie 35,00 € 04.11.2019
19399 elektromateriál podrobnejšie informácie 6,50 € 04.11.2019
19400 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 173,40 € 04.11.2019
19401 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 07.11.2019
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 2 126 až 2 150.[<<] 82,83,84,85,86,87,88,89 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55