SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20312

Číslo v CRZ*:

20312

Predmet:

čistiace a dezinfekčné prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Pedro plus, s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

851,03 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.10.2020

Dátum zverejnenia:

27.11.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2020/93

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55