SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20292

Číslo v CRZ*:

20292

Viazanosť k zmluve:

7/2019

Predmet:

inštalačný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Majerik - Inśtalaćný materiál, Pribinova 93, Smižany

Hodnota faktúry:

93,78 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.10.2019

Dátum zverejnenia:

20.11.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2020/76

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55