SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20305

Číslo v CRZ*:

20305

Predmet:

alkoholový gél

Zmluvná strana:

dodávateľ: Capital System s.r.o.Ivánska cesta 91, Bratislava, Ivánska cesta 91, Bratislava

Hodnota faktúry:

720,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.10.2020

Dátum zverejnenia:

27.11.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2020/87

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55