SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20297

Číslo v CRZ*:

20297

Predmet:

sklo

Zmluvná strana:

dodávateľ: Janka Hasajová - Sklenárstvo, Tatranská 44, Smižany

Hodnota faktúry:

199,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.10.2020

Dátum zverejnenia:

20.11.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2020/84

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55