SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22016 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 47,57 € 25.01.2022
22017 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 371,63 € 26.01.2022
22018 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 145,62 € 27.01.2022
22019 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 3,37 € 27.01.2022
22020 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 115,18 € 28.01.2022
21418 spojovací materiál podrobnejšie informácie 36,84 € 22.12.2021
21419 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 445,05 € 27.12.2021
21420 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 118,27 € 27.12.2021
21421 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 12,78 € 27.12.2021
21422 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 61,71 € 30.12.2021
21423 výpočtová technika - projekt podrobnejšie informácie 89 199,60 € 31.12.2021
21424 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 24,06 € 07.01.2022
21425 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,24 € 07.01.2022
21426 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 07.01.2022
21427 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 10,20 € 07.01.2022
21428 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 13,02 € 13.01.2022
21429 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 41,06 € 13.01.2022
21430 elektrina podrobnejšie informácie 392,58 € 13.01.2022
21431 elektrina podrobnejšie informácie 16,22 € 14.01.2022
21432 plyn - vyúčtovanie podrobnejšie informácie 4,16 € 17.01.2022
21401 buková škárovka podrobnejšie informácie 134,09 € 15.12.2021
21402 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 57,07 € 15.12.2021
21403 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 18,60 € 15.12.2021
21404 tlač poštových poukazov podrobnejšie informácie 304,00 € 15.12.2021
21405 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 106,87 € 16.12.2021
Nájdených 2 617 záznamov, zobrazujem 1 576 až 1 600.[<<] 60,61,62,63,64,65,66,67 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55