SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21419

Číslo v CRZ*:

21419

Predmet:

potraviny - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Bigimi, s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

445,05 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.12.2021

Dátum zverejnenia:

21.01.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

RD 14/2021

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55