SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22016

Číslo v CRZ*:

22016

Predmet:

vodoinštalačný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Majerik - Inštalačný materiál, Pribinova 46, Smižany

Hodnota faktúry:

47,57 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.01.2022

Dátum zverejnenia:

14.02.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2022/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55