SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21428

Číslo v CRZ*:

21428

Predmet:

prenájom rohoží

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lindtrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava

Hodnota faktúry:

13,02 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.01.2022

Dátum zverejnenia:

21.01.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

26755315

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55