SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21423

Číslo v CRZ*:

21423

Predmet:

výpočtová technika - projekt

Zmluvná strana:

dodávateľ: AUTOCONT s.r.o., Bardejovská 1/C, Košice

Hodnota faktúry:

89 199,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.12.2021

Dátum zverejnenia:

21.01.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

IROP-Z-302021J634-223-14

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55