SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22142 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 176,26 € 27.04.2022
22126 potraviny -ŠJ podrobnejšie informácie 386,60 € 11.04.2022
22127 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 43,92 € 11.04.2022
22128 posedenie a občerstvenie - /Deň učiteľov/ podrobnejšie informácie 1 516,80 € 12.04.2022
22129 elektromotor podrobnejšie informácie 943,20 € 13.04.2022
22130 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 190,08 € 14.04.2022
22131 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 383,60 € 14.04.2022
22132 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 14.04.2022
22133 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 45,95 € 20.04.2022
22134 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 498,69 € 20.04.2022
22135 brúsenie nástrojov podrobnejšie informácie 214,20 € 20.04.2022
22136 prenájom vozidla podrobnejšie informácie 105,00 € 20.04.2022
22137 čistenie kanalizácie podrobnejšie informácie 160,00 € 22.04.2022
22138 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 4,79 € 25.04.2022
22139 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 151,87 € 25.04.2022
22140 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 135,70 € 25.04.2022
22093 pracovná zdravotná služba podrobnejšie informácie 268,80 € 22.03.2022
22094 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 482,20 € 24.03.2022
22095 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 241,50 € 24.03.2022
22096 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 58,12 € 24.03.2022
22097 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 38,88 € 25.03.2022
22098 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 94,16 € 25.03.2022
22099 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 105,30 € 28.03.2022
22100 lepidlá, brusivá podrobnejšie informácie 199,90 € 30.03.2022
22101 lepidlo, brusivá podrobnejšie informácie 55,10 € 30.03.2022
Nájdených 2 224 záznamov, zobrazujem 1 051 až 1 075.[<<] 39,40,41,42,43,44,45,46 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55