SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22036

Číslo v CRZ*:

22036

Predmet:

potraviny - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Bigimi, s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

1 124,74 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.02.2023

Dátum zverejnenia:

22.02.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

7/2022

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55