SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22174 rozbor jedla podrobnejšie informácie 83,40 € 11.05.2022
22175 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 126,46 € 16.05.2022
22176 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 16.05.2022
22177 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 330,66 € 16.05.2022
22178 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 16.05.2022
22179 tlačivá podrobnejšie informácie 310,20 € 16.05.2022
22180 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 208,03 € 17.05.2022
22181 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 678,11 € 17.05.2022
22182 prezutie a vyváženie pneumatík podrobnejšie informácie 16,00 € 17.05.2022
22183 E+ - stáž podrobnejšie informácie 1 350,00 € 17.05.2022
22184 E+ - kurz podrobnejšie informácie 958,28 € 17.05.2022
22185 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 158,40 € 19.05.2022
22186 toner do tlačiarne podrobnejšie informácie 123,00 € 19.05.2022
22187 oprava kuchynského zariadenia podrobnejšie informácie 1 138,80 € 20.05.2022
22188 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 58,38 € 20.05.2022
22189 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 97,32 € 23.05.2022
22190 vodovodná batéria podrobnejšie informácie 75,96 € 23.05.2022
22143 oprava strechy podrobnejšie informácie 720,83 € 27.04.2022
22144 oprava kanalizácie podrobnejšie informácie 240,00 € 27.04.2022
22145 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 92,23 € 28.04.2022
22146 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 124,07 € 29.04.2022
22147 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 31,62 € 29.04.2022
22148 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 999,37 € 29.04.2022
22149 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 126,60 € 02.05.2022
22150 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 272,58 € 02.05.2022
Nájdených 2 224 záznamov, zobrazujem 1 001 až 1 025.[<<] 37,38,39,40,41,42,43,44 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55