SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23106

Číslo v CRZ*:

23106

Predmet:

mraznička

Zmluvná strana:

dodávateľ: Eurogastrop, s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov

Hodnota faktúry:

763,96 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.03.2023

Dátum zverejnenia:

06.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

21/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55