SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23112

Číslo v CRZ*:

23112

Viazanosť k zmluve:

2023/20

Predmet:

betónová skruž kónusová

Zmluvná strana:

dodávateľ: SIDE Trans, s.r.o., J. Wolkera 2412/26, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

154,91 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.03.2023

Dátum zverejnenia:

06.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/20

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55