SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23113

Číslo v CRZ*:

23113

Viazanosť k zmluve:

2023/19

Predmet:

OP a OS elektrických spotrebičov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Jakub Kopper, Gorazdova 1729/22, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

1 218,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.03.2023

Dátum zverejnenia:

06.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/19

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55