SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23053 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 202,29 € 13.02.2023
23054 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 312,19 € 13.02.2023
23055 prenájom VOK podrobnejšie informácie 47,52 € 13.02.2023
23056 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 14.02.2023
23057 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 133,61 € 17.02.2023
23058 kancelársky papier podrobnejšie informácie 297,00 € 20.02.2023
23059 preprava osôb - stáž podrobnejšie informácie 395,00 € 20.02.2023
23060 refakturácia nákladov za spotrebu plynu podrobnejšie informácie 3 916,74 € 21.02.2023
23032 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 02.02.2023
23033 činnosť technika BOZP a PO podrobnejšie informácie 160,00 € 03.02.2023
23034 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 808,07 € 03.02.2023
23035 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 214,84 € 03.02.2023
22036 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 124,74 € 03.02.2023
23037 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 47,28 € 03.02.2023
23038 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 103,68 € 03.02.2023
23039 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 122,67 € 03.02.2023
23040 elektrina podrobnejšie informácie 671,60 € 06.02.2023
23041 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 22,80 € 07.02.2022
23042 materiál podrobnejšie informácie 104,50 € 07.02.2023
23043 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,06 € 08.02.2023
23011 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 225,18 € 19.01.2023
23012 refakturácia plynu podrobnejšie informácie 1 457,77 € 19.01.2023
23013 ubytovanie, stravovanie podrobnejšie informácie 6 010,00 € 23.01.2023
23014 preprava osôb - E+ podrobnejšie informácie 395,00 € 23.01.2023
23015 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 146,70 € 23.01.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 651 až 675.[<<] 23,24,25,26,27,28,29,30 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55