SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21085 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 563,76 € 06.03.2023
21086 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 3,67 € 06.03.2023
23087 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 90,24 € 06.03.2023
23088 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 400,40 € 06.03.2023
23089 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 25,21 € 08.03.2023
23090 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 51,00 € 08.03.2023
23091 penájom rohoží podrobnejšie informácie 75,31 € 08.03.2023
23092 penájom rohoží podrobnejšie informácie 24,58 € 08.03.2023
23093 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 09.03.2023
23094 sk.domena podrobnejšie informácie 52,44 € 13.03.2023
23095 stáž E+ podrobnejšie informácie 6 980,00 € 13.03.2023
23096 prenájom VOK podrobnejšie informácie 47,52 € 13.03.2023
23097 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 495,23 € 13.03.2023
23098 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 80,90 € 13.03.2023
23099 školské tlačivá podrobnejšie informácie 137,35 € 15.03.2023
23100 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby podrobnejšie informácie 268,80 € 16.03.2023
23044 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 08.02.2023
23045 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 188,91 € 08.02.2023
23046 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 356,00 € 08.02.2023
23047 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 503,36 € 08.02.2023
23048 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 17,57 € 08.02.2023
23049 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 95,52 € 08.02.2023
23050 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 17,21 € 09.02.2023
23051 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 54,22 € 09.02.2023
23052 lyžiarsky výcvik podrobnejšie informácie 5 600,00 € 10.02.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 626 až 650.[<<] 22,23,24,25,26,27,28,29 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55