SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23094

Číslo v CRZ*:

23094

Predmet:

sk.domena

Zmluvná strana:

dodávateľ: Websupoort s.r.o., Karadžičova 12, Bratislava

Hodnota faktúry:

52,44 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.03.2023

Dátum zverejnenia:

05.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55