SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23220 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 51,00 € 08.06.2023
23221 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,88 € 08.06.2023
23222 prenájom VOK podrobnejšie informácie 485,86 € 08.06.2023
23191 softvér - FIN EC podrobnejšie informácie 2 700,00 € 24.05.2023
23192 reklama na ortofotomape SNV podrobnejšie informácie 450,00 € 29.05.2023
23193 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 78,00 € 29.05.2023
23194 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 193,16 € 29.05.2022
23195 energetické služby - vyúčtovanie 01-12/2022 podrobnejšie informácie 37 326,01 € 30.05.2022
23196 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 820,65 € 30.05.2022
23197 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 406,07 € 30.05.2023
23163 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 86,40 € 03.05.2023
23164 činnosť technika BOZP a PO podrobnejšie informácie 160,00 € 03.05.2023
23165 lepidlá a brusivá podrobnejšie informácie 53,87 € 03.05.2023
23166 plyn podrobnejšie informácie 47,00 € 03.05.2023
22167 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 275,36 € 03.05.2023
23167 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 275,36 € 03.05.2023
23168 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 249,60 € 04.05.2023
23169 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 75,31 € 04.05.2023
23170 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 24,58 € 04.05.2023
23171 elektrina podrobnejšie informácie 712,59 € 05.05.2023
23172 toaletný papier podrobnejšie informácie 279,60 € 05.05.2023
23173 zber a vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 05.05.2023
23175 prenájom VOK podrobnejšie informácie 47,52 € 10.05.2023
23176 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 51,00 € 11.05.2023
23174 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 342,53 € 05.05.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 501 až 525.[<<] 17,18,19,20,21,22,23,24 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55