SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23193

Číslo v CRZ*:

23193

Predmet:

potraviny - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Zuzana Kocúrová, Novoveská cesta 9023/20, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

78,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.05.2023

Dátum zverejnenia:

07.06.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

RD 9/2022

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55