SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23172

Číslo v CRZ*:

23172

Predmet:

toaletný papier

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 5, Banská Bystrica

Hodnota faktúry:

279,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.05.2023

Dátum zverejnenia:

25.05.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/31

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55