SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 23195
Číslo v CRZ*: |
23195 |
Predmet: |
energetické služby - vyúčtovanie 01-12/2022 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, Bratislava |
Hodnota faktúry: |
37 326,01 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
30.05.2022 |
Dátum zverejnenia: |
07.06.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
Rámcová zmluva o energetických službách |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55