SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24026 vodné a stočné podrobnejšie informácie 780,19 € 01.02.2024
24027 elektrina podrobnejšie informácie 967,44 € 01.02.2024
24028 elektrina podrobnejšie informácie 5,47 € 01.02.2024
24029 členský poplatok za rok 2024 podrobnejšie informácie 33,00 € 01.02.2024
24030 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 02.02.2024
24031 stáž 18.02. - 09.03.2024 podrobnejšie informácie 1 602,50 € 02.02.2024
24032 žiarovky podrobnejšie informácie 94,08 € 05.02.2024
24033 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 05.02.2024
24034 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 150,07 € 05.02.2024
24035 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 999,72 € 05.02.2024
24036 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 581,70 € 05.02.2024
24037 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 469,93 € 05.02.2024
24038 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 892,24 € 05.02.2024
24039 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 425,72 € 05.02.2024
24040 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 56,22 € 05.02.2024
24041 elektrina - 1/2024 podrobnejšie informácie 1 090,34 € 06.02.2024
24042 materiál - zákazka podrobnejšie informácie 161,56 € 06.02.2024
24043 činnosť technika BOZP a PO podrobnejšie informácie 160,00 € 06.02.2024
24044 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 81,22 € 07.02.2024
24045 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 18,55 € 07.02.2024
24046 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,28 € 08.02.2024
24047 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 53,94 € 08.02.2024
24048 posypová soľ, skrutky podrobnejšie informácie 86,47 € 08.02.2024
24049 odborný seminár podrobnejšie informácie 96,00 € 08.02.2024
24050 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 298,50 € 09.02.2024
Nájdených 2 385 záznamov, zobrazujem 351 až 375.[<<] 11,12,13,14,15,16,17,18 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55