SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 24271
Číslo v CRZ*: |
24271 |
Predmet: |
školské tlačivá |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica |
Hodnota faktúry: |
248,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.08.2024 |
Dátum zverejnenia: |
15.08.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
21/SOŠD/2024/001/LF81 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55