SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24256

Číslo v CRZ*:

24256

Predmet:

potraviny - ukončenie školského roka

Zmluvná strana:

dodávateľ: Bigimi, s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

64,06 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.07.2024

Dátum zverejnenia:

06.08.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

61/2024

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55