SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24274

Číslo v CRZ*:

24274

Viazanosť k zmluve:

2024/65

Predmet:

traktorová kosačka s príslušenstvom

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ladislav Sakmáry, I. Krasku 1112/11, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

9 464,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.08.2024

Dátum zverejnenia:

16.08.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/65

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55