SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24070 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 548,07 € 26.02.2024
24071 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 47,28 € 29.02.2024
24072 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 311,73 € 29.02.2024
24073 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 900,57 € 29.02.2024
24074 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 898,04 € 29.02.2024
24075 farby podrobnejšie informácie 85,49 € 01.03.2024
24076 elektrina podrobnejšie informácie 967,44 € 01.03.2023
24077 elektrina podrobnejšie informácie 5,47 € 01.03.2023
24078 vodné a stočné podrobnejšie informácie 567,95 € 01.03.2023
24079 skrutky, zámky, vložky podrobnejšie informácie 98,34 € 04.03.2024
24080 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 04.03.2024
24081 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 04.03.2024
24082 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 178,90 € 04.03.2024
24083 elektrina podrobnejšie informácie 525,59 € 05.03.2024
24084 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 22,20 € 05.03.2024
24085 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 05.03.2024
24086 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 28,04 € 06.03.2024
24087 skener podrobnejšie informácie 315,80 € 06.03.2024
24088 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 26,50 € 06.03.2024
24089 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 81,22 € 06.03.2024
24090 OOPP - školník podrobnejšie informácie 160,59 € 06.03.2024
24091 videoseminár podrobnejšie informácie 35,00 € 06.03.2024
24092 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 53,94 € 07.03.2024
24093 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 20,02 € 07.03.2024
24025 skrutky podrobnejšie informácie 62,90 € 01.02.2024
Nájdených 2 385 záznamov, zobrazujem 326 až 350.[<<] 10,11,12,13,14,15,16,17 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55