SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24292

Číslo v CRZ*:

24292

Predmet:

tlač poštových poukazov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Tlačiareň Sellák s.r.o., Duklianska 583/3, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

532,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.09.2024

Dátum zverejnenia:

13.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

49/2024

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55