SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24283

Číslo v CRZ*:

24283

Predmet:

farby, náterové hmoty

Zmluvná strana:

dodávateľ: FARLAZ, Odborárov 41, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

762,48 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.08.2024

Dátum zverejnenia:

05.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/63

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55