SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23408 elektrina podrobnejšie informácie 1 272,82 € 01.12.2023
23409 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 01.12.2023
23410 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 01.12.2023
23411 drevný materiál podrobnejšie informácie 722,23 € 01.12.2023
23412 soľ tabletová podrobnejšie informácie 62,40 € 04.12.2023
23413 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 47,00 € 04.12.2023
23414 vykonávanie funkcie zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 04.12.2023
23417 oprava kompresora podrobnejšie informácie 203,70 € 05.12.2023
23415 elektrina podrobnejšie informácie 1 131,27 € 05.12.2023
23416 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 05.12.2023
23418 vysávač - fúkač podrobnejšie informácie 132,90 € 06.12.2023
23419 lepidlá, brusivá podrobnejšie informácie 137,20 € 06.12.2023
23420 vodovodná batéria podrobnejšie informácie 57,80 € 07.12.2023
23421 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 104,90 € 07.12.2023
23423 oprava elektroinštalácie podrobnejšie informácie 2 481,07 € 08.12.2023
23424 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 144,78 € 08.12.2023
23425 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 209,15 € 08.12.2023
23426 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 611,64 € 11.12.2023
23427 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 159,04 € 11.12.2023
23428 stavebný materiál podrobnejšie informácie 21,65 € 12.12.2023
23429 inštalácia aktualizácii SW podrobnejšie informácie 288,00 € 12.12.2023
23430 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 729,24 € 12.12.2023
23431 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 2 547,55 € 12.12.2023
23432 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 784,63 € 12.12.2023
23433 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 49,64 € 12.12.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 1 926 až 1 950.[<<] 74,75,76,77,78,79,80,81 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55